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Detalhamento do Empenho
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Mês Janeiro
Empenho 119008
Data de emissão 19/01/2022
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor Empenhado R$ 2.500,00
Valor Liquidado R$ 2.500,00
Valor Pago R$ 2.500,00
Subelemento de Despesa
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
CPF do Ordenador ***464858**
Dados do Credor
Nome do Credor SHN LATAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA
CPF/CNPJ ***337610001**
Endereço Q CNH 05 LOTE 01 LOJA 01 E QNH AREA ESPECIAL, 198, TAGUATINGA, CEP:72130555
Cidade BRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA:
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
19/01/2022 9 1 2.500,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
19/01/2022 2.500,00