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Detalhamento do Empenho
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Mês Fevereiro
Empenho 210025
Data de emissão 10/02/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Ação ENCARGOS COM FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA
Valor Empenhado R$ 1.027,88
Valor Liquidado R$ 1.027,88
Valor Pago R$ 1.027,88
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA, NESTE MUNICIPIO.
CPF do Ordenador ***173103**
Dados do Credor
Nome do Credor AGESPISA - AGUA E ESGOTO DO PIAUI - S/A
CPF/CNPJ ***457470001**
Endereço AV MARECHAL CASTELO BRANCO 101 NORTE, 101, , CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA:
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA, NESTE MUNICIPIO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
10/02/2022 9 1 1.027,88
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
10/02/2022 1.027,88