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Detalhamento do Empenho
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Mês Fevereiro
Empenho 211014
Data de emissão 11/02/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Ação MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Valor Empenhado R$ 693,16
Valor Liquidado R$ 693,16
Valor Pago R$ 693,16
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
CPF do Ordenador ***173103**
Dados do Credor
Nome do Credor CEPISA - COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
CPF/CNPJ ***407480001**
Endereço AV. MARANHAO 759 SUL, 759, CENTRO, CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA:
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
11/02/2022 9 1 693,16
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
11/02/2022 693,16