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Detalhamento do Empenho
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Mês Fevereiro
Empenho 229012
Data de emissão 29/02/2024
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ação MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor Empenhado R$ 2.568,19
Valor Liquidado R$ 2.568,19
Valor Pago R$ 2.568,19
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO Nº001 2023.
CPF do Ordenador ***768443**
Dados do Credor
Nome do Credor CARVALHO E CASTRO SERVICOS E COMERCIO LTDA.
CPF/CNPJ ***048210001**
Endereço RUA BOA VISTA 178, 178, CENTRO, CEP:
Cidade JULIO BORGES/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA:
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO Nº001 2023.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
29/02/2024 9 1 2.568,19
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
29/02/2024 2.568,19