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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho1230004
Data de emissão30/12/2025
Valor EmpenhadoR$ 2.912,00
Valor LiquidadoR$ 2.912,00
Valor PagoR$ 2.912,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***768443**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 134 2025.
Dados do Credor
Nome do CredorPRUDENCIO & SOARES LTDA.
CPF/CNPJ***827130001**
EndereçoAV. BARAO DO PARAIM, 65, CENTRO, 64960000
CidadeCURIMATA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaPROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de recursoTransferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
FunçãoAssistêncial Social
SubfunçãoAssistência Comunitária
ProgramaOBJETIVO DO PROGRAMA:
AçãoMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
30/12/2025 9 1 2.912,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
008959 0000001 30/12/2025 2.912,00